星空平台:2023-09-19浏览: 次作者:王裔嘉来源:审计部
返回列表近日,市审计局党组成员、副局长李树峰率队来集团就集团内审工作开展情况进行检查。集团党委书记、董事长陈日晓,党委委员、副总经理杨成楼参加座谈。
会上,检查组一行听取了2022年以来集团内部审计工作专题报告,对内部审计档案进行现场检查,深入了解集团内部审计工作的开展情况,对集团党委在内审工作上的部署安排和取得成效给予了充分肯定。
李树峰指出,内部审计是企业法人治理中的重要一环,其工作范围横向到边、纵向到底,能够协助企业领导层科学决策。交投集团内审部门要充分汲取优秀审计项目的先进经验做法,明确奋进目标、提升审计水平,并拓展审计的广度和深度,把下属各单位、子公司对落实集团政策纳入审计监督范围,通过及时检查发现问题,尽早完善内部运行机制,加强企业内部控制,有效防范和化解风险。
陈日晓表示,市审计局此次检查指导工作为集团更好地履行内审监督职责打下了坚实基础。集团将主动对接上级主管部及内审协会,多交流,多请示,加强对内审人员的培训,不断拓宽内审工作内容,并加强审计成果的利用,主动为企业决策层献计献策,通过审计监督规范各单位经营管理行为,为集团高质量转型发展当好“守门员”。
集团审计部相关负责同志参加。